您好,按紅字發票金額 借:應收(負) 貸:主營業務收入(負) 銷項稅(負) 對應成本結轉也要負數沖 給客戶錢 借:應收 貸:銀行 這樣往來賬就平了
回答: 您好!我臨時有事走開2小時,留言我會在回來的第一時間回復您,謝謝您的理解和寬容~
10課時68253
16課時43021
20課時87675
職稱:注冊會計師,中級會計師
微信號:15580860597
掃碼或加微信號
回答: 您好!我臨時有事走開2小時,留言我會在回來的第一時間回復您,謝謝您的理解和寬容~
2023-08-18 17:28